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[F1/F2报税] 留学生报税秘籍之三——留学生工作相关的费用如何来减...

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初中生

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楼主
发表于 2017-3-7 19:07:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
留学生税表(针对F1)因为是报1040NR的税表,所以不能用只有taxresident可以用的standarddeduction (2016年是6300),只能用金额比较少的Itemized Deduction
很多留学生不知道的是,其实很多跟工作相关的费用都可以用这个来减税!
1.      工作使用个人车辆、交通费可以减税!
个人车辆的停车费,通行费(Toll Fee)都可以用来减税。而且可以按照两张方式计算用车的费用,一种是标准费用(按照车的商务里程,每里程费用算$0.54),一种是按照折旧、油费等实际花销费用来减税。需要注意的是W2的车贷利息不可以用来抵税。
在这里我们一般建议最好使用第一种标准费用的计算方式,因为使用这种方式就只需要提供给国税局一年商务里程的数量就可以了,使用第二项的话就比较麻烦,如果被查,需要提供的资料和证据要求比较高,要求报税人保留好所有的资料和费用单据(加油单等等)。
而且,即便是交通费用可以减税,国税局对于如何减也有很严格的要求,毕竟公司雇佣员工的性质更多的还是以坐办公室办公为主。所以这里要求可以抵减的部分如下图所示:

搜狗截图20170307210514.png
2.      商务宴请和娱乐费用(不包含报销部分)可以用来减税!
一般来讲,商务宴请和娱乐费用也可以用来减税,这部分可以减税的内容相对于大部分人来说可以减50%。也就是说商务宴请的费用,一年是$100,最多可以减$50。当然这种费用要根据您的工作性质来减,如果您的工作是会计或者编辑,并不需要宴请客户,只需要坐在办公室里工作,那么这部分费用就不太建议您减,跟工作性质不符的费用会引起国税局的注意,容易收到国税局的Notice
当然,如果您有出差的话(必须是over night),您的餐费就可以用来减税了,这里国税局提供了一个出差时的标准为每天可以抵减$51的,您也可以去www.gsa.gov/perdiem的网站查找相对城市的扣税标准。
3.      其他工作费用(非报销费用)可以减税
这部分就是指以上的费用之外的与工作相关的费用,包括商务礼物、教育费用(学费、培训费、书本费),homeoffice的费用,tradepublications的费用, Job search的费用也可以用来减税。
4.      捐款
捐款捐物也可以提供收据用来减税。

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初中生

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沙发
 楼主| 发表于 2017-3-7 19:07:53 | 只看该作者
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