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楼主: caiwade
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[版务公告/活动] 税季开始啦!有问题可以在这里发问~

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初中生

Rank: 2

211#
发表于 2015-2-23 20:55:07 来自手机 | 只看该作者
F1学生,2014年8月开始OPT上班,没有其他收入,没有1099,只有W2,需要填什么资料呢,1040NR-EZ,8843,寄过去就行吗?需要寄W2吗?还有8843表格最后需要sign吗?

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是,需要,需要。  发表于 2015-2-27 14:48
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研究生

Rank: 5Rank: 5

212#
发表于 2015-2-23 22:17:25 | 只看该作者
请问填完8843和843之后,在加州的 non-resident status 应该把表格寄到哪里?
是这个地址吗: Department of the Treasury: Internal Revenue Service Center Fresno, CA 93888-0099

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每个表格的instruction上有说明寄的地址。  发表于 2015-2-27 14:48
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助理教授

Rank: 8Rank: 8

213#
发表于 2015-2-24 08:29:05 | 只看该作者
本帖最后由 Mascot同学 于 2015-2-24 14:18 编辑

我又来问问题了~~上次关于如何报5000 treaty在NY州税上 我查到了pub 应该直接抄federal表上的agi 不用identify 保险起见可以附上federal税表
new question,收到了1099div glacier报federal的时候是报在other tax line54 Tax on income not effectively connected with a U.S. trade or business  并且只报了totalordinary dividend 的30%。qualified dividend and total capital gain distr.都没有报税。。怎么越看越不对。。。。已经提交了federal税表了。。
还有这个需要报NY州税嘛?在州税表格上完全找不刀对应的位置

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在美国待超过183天就要交capital gain的税。  发表于 2015-3-3 13:12
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/The-Taxation-of-Capital-Gains-of-Nonresident-Alien-Students,-Scholars-and-Employees-of-Foreign-Governments  发表于 2015-3-3 13:11
谢谢~~不过我又查了一下 貌似capital gain对f1免税 需要在scheduleOI上披露 12(6)中美税收协定  发表于 2015-3-1 20:26
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小学生

Rank: 1

214#
发表于 2015-2-24 22:06:32 | 只看该作者
king鸣人 发表于 2015-2-23 21:17
请问填完8843和843之后,在加州的 non-resident status 应该把表格寄到哪里?
是这个地址吗: Department o ...

求问,为什么会有843?

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估计他要social security和medicare tax的refund。  发表于 2015-2-27 14:55
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小学生

Rank: 1

215#
发表于 2015-2-24 22:08:58 | 只看该作者
求问 8833 8233 843 是什么东东?一般都不需要填的吧。。。感觉好多表呀。。。

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8833报税用treaty,8233工作前就让公司不要withholding前5000的税,843要fica的refund。  发表于 2015-2-27 14:56
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助理教授

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美容达人

216#
发表于 2015-2-26 16:05:37 | 只看该作者
请问如果我最终因为雇主不负责任的原因没能拿到W-2,那么我应该如何保护我的权益?此事对我的合法身份和在美国的信用记录会有怎样的影响?
谢谢!

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联系IRS。法律移民问题可以找移民局和律师了。  发表于 2015-2-27 14:57
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小学生

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217#
发表于 2015-2-26 17:15:09 | 只看该作者
你好,
lg是H1B, 我2014年9月13号到美国是F1, 他可以Married Filing Jointly吗?
如果可以的话,但目前我还没有SSN, 好像需要申请ITIN, 但申请这个的时候要填W7和1040,那会影响lg的报税吗,还是到时lg报税附上我的ITIN就行了?

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可以。要么提前申请itin要么连着w7一起寄。  发表于 2015-2-27 14:58
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小学生

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218#
发表于 2015-2-26 17:16:43 来自手机 | 只看该作者
你好,今年10月转H1b,请问 1. 交过的FICA是不是不能做deductible? CASDI 和DMV Registration呢?还有个人医保自费部分可以deduct吗? 2. Moving expense除了attach 3903外,需要attach invoices as proof吗? 3. Job education expenses 需要attach invoices吗?

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是的。  发表于 2015-3-3 13:07
谢谢回复!我又查了查,加州是可以用Vehicle license fee作deduction,但1040NR schedule A里没有personal property taxes这项,所以是不是只有1040才可以用这个deduction?  发表于 2015-3-2 17:24
1不能,车注册有一部分可以.2不需要跟税单。3不需要。  发表于 2015-2-27 14:59
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博士后

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

219#
发表于 2015-2-27 12:42:36 | 只看该作者
父母绿卡,在美国没有工作,2014年在中国的时间有10个月,全年在美国逗留的时间超过35天。他们在中国的收入包括租金收入、工资收入等。

1.这些在中国发生的收入按照规定需要申报,但是否需要征税?
2.收入都是人民币,应按照哪一个汇率标准换算成美元?哪里可以查到?
3.是否需要提供资料,来证明收入的真实性?

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需要,绿卡持有者需要报全球收入,但是存在一些海外收入减免。IRS官网有。需要自己留不需要寄给IRS。  发表于 2015-2-27 17:00
<-sina_sign,1739442581,,7->
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初中生

Rank: 2

220#
发表于 2015-2-27 14:09:24 | 只看该作者
求问:去年在罗德岛打了3份工,又在麻州打了一份工;想问联邦税报的话 是不是一样的,但是州税是不是要罗德岛、麻州分开报呀?

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恩,但是你如果算作某个州的resident就还需要把所有收入算进去。  发表于 2015-2-27 17:01
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初中生

Rank: 2

221#
发表于 2015-2-27 18:19:39 | 只看该作者
全季美衣 发表于 2015-2-27 13:09
求问:去年在罗德岛打了3份工,又在麻州打了一份工;想问联邦税报的话 是不是一样的,但是州税是不是要罗德 ...

谢谢,我是罗德岛的resident,也就是说,1) 在报罗德岛州税时,三份罗德岛州内的收入和一份麻州的收入,都要报;2)然后在单独向麻州报一次那一份在麻州打的工?

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恩。  发表于 2015-3-3 13:08
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初中生

Rank: 2

222#
发表于 2015-2-28 13:20:32 | 只看该作者
本帖最后由 sinky1531 于 2015-2-28 14:06 编辑

我去年在麻省买了个condo,自住。请问有什么可以报税的么?比如property tax,condo fee,维修费用等。。。谢谢!

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property tax和mortgage interest,如果不是rental其他的相关费用不能减。  发表于 2015-3-3 13:08
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博士后

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

223#
发表于 2015-2-28 13:40:41 | 只看该作者
去年下半年结婚,老公全年是h1b,我是f1 opt且还没用过5000 treaty,今年报税的话,是应该合报还是分开报?哪种会比较合算呢?收入都很简单,只有工资,谢谢~

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一起报应该好些。  发表于 2015-3-3 13:09
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副系主任

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

最佳新人

224#
发表于 2015-3-1 11:49:23 | 只看该作者
急求楼主帮忙啊:我去年五月份F2来的美国,老公2010年九月来的。今天老公报税,老公报税需要我ITIN号码。我们查了网上的信息,决定先按照我作为无工作配偶来单独报老公的税,之后打印税表一并我的passport以及w7表邮寄到IRS来申请我的ITIN。但我的问题是我们要在ITIN号到手后再更新税表并再次寄税表到IRS要求退税呢,还是我们申请ITIN时的税表会同时被IRS用来核算退税?

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一起process。  发表于 2015-3-3 13:09
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小学生

Rank: 1

225#
发表于 2015-3-1 14:09:22 | 只看该作者
报前5000的treaty 需要填8833吗?

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需要。  发表于 2015-3-3 13:09
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